ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 | |||||||||||||||||
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ | |||||||||||||||||
ประชาชนได้รับการบริการเฉพาะทางด้านสุขภาพจิต | |||||||||||||||||
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบบริการสุขภาพจิต | |||||||||||||||||
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ และมีธรรมาภิบาล | |||||||||||||||||
โครงการ / กิจกรรม | หน่วยนับ | เป้าฯ /งบฯ |
รวม | เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน | เหตุผลความจำเป็น | หมายเหตุ | |||||||||||
ไตรมาส 1 | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4 | ||||||||||||||
ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ||||||
รวมทั้งสิ้น | 1,382,260.00 | 64,552.46 | 426,732.96 | 61,339.96 | 60,876.07 | 61,440.96 | 58,261.03 | 68,237.50 | 122,153.58 | 87,439.83 | 156,430.71 | 115,377.38 | 99,417.56 | ||||
1,381,671.51 | 64,552.46 | 426,732.96 | 61,339.96 | 60,876.07 | 61,440.96 | 58,261.03 | 62,612.50 | 113,298.58 | 75,799.13 | 76,905.62 | 216,943.69 | 102,908.55 | |||||
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส | 1,381,671.51 | 552,625.38 | 180,578.06 | 251,710.21 | 396,757.86 | ||||||||||||
% ติดตามผลเทียบงบประมาณ | 99.96% | 39.98% | 13.06% | 18.21% | 28.70% | ||||||||||||
งบดำเนินงาน | 1,132,260.00 | 64,552.46 | 176,732.96 | 61,339.96 | 60,876.07 | 61,440.96 | 58,261.03 | 68,237.50 | 122,153.58 | 87,439.83 | 156,430.71 | 115,377.38 | 99,417.56 | ||||
1,131,671.51 | 64,552.46 | 176,732.96 | 61,339.96 | 60,876.07 | 61,440.96 | 58,261.03 | 62,612.50 | 113,298.58 | 75,799.13 | 76,905.62 | 216,943.69 | 102,908.55 | |||||
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส | 1,131,671.51 | 302,625.38 | 180,578.06 | 251,710.21 | 396,757.86 | ||||||||||||
% ติดตามผลเทียบงบประมาณ | 99.95% | 26.73% | 15.95% | 22.23% | 35.04% | ||||||||||||
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2 | 1,132,260.00 | 64,552.46 | 176,732.96 | 61,339.96 | 60,876.07 | 61,440.96 | 58,261.03 | 68,237.50 | 122,153.58 | 87,439.83 | 156,430.71 | 115,377.38 | 99,417.56 | ||||
1,131,671.51 | 64,552.46 | 176,732.96 | 61,339.96 | 60,876.07 | 61,440.96 | 58,261.03 | 62,612.50 | 113,298.58 | 75,799.13 | 76,905.62 | 216,943.69 | 102,908.55 | |||||
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส | 1,131,671.51 | 302,625.38 | 180,578.06 | 251,710.21 | 396,757.86 | ||||||||||||
% ติดตามผลเทียบงบประมาณ | 99.95% | 26.73% | 15.95% | 22.23% | 35.04% | ||||||||||||
1. ค่าเช่ารถยนต์ (ปีงบประมาณ 2562-2566) | คัน | เป้าฯ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
งบฯ | 255,260.00 | 21,271.60 | 21,271.60 | 21,271.60 | 21,271.60 | 21,271.60 | 21,271.60 | 21,271.60 | 21,271.60 | 21,271.60 | 21,271.60 | 21,271.60 | 21,272.40 | ||||
ผลงาน | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
งบฯ ที่ใช้ | 255,259.20 | 21,271.60 | 21,271.60 | 21,271.60 | 21,271.60 | 21,271.60 | 21,271.60 | 21,271.60 | 21,271.60 | 21,271.60 | 21,271.60 | 21,271.60 | 21,271.60 | ||||
2. ค่าสาธารณูปโภค (ค่าไฟฟ้า) | ครั้ง | เป้าฯ | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
งบฯ | 33,750.00 | - | - | - | - | - | - | 5,625.00 | 5,625.00 | 5,625.00 | 5,625.00 | 5,625.00 | 5,625.00 | ||||
ผลงาน | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
งบฯ ที่ใช้ | 33,162.31 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,584.30 | - | 30,793.08 | 784.93 | ||||
3. ค่าจัดกิจกรรมสัปดาห์สุขภาพจิต ประจำปี 2564 | ครั้ง | เป้าฯ | 1 | 1 | |||||||||||||
งบฯ | 31,650.00 | - | 31,650.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
ผลงาน | 1 | ||||||||||||||||
งบฯ ที่ใช้ | 31,650.00 | - | 31,650.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
1. ค่าใช้จ่ายทั่วไป | รายการ | เป้าฯ | 14 | ||||||||||||||
งบฯ | 683,869.22 | 24,840.86 | 115,391.36 | 33,038.36 | 30,994.47 | 36,939.36 | 33,759.43 | 38,110.90 | 88,986.98 | 50,853.23 | 125,734.11 | 36,500.00 | 68,720.16 | ||||
ผลงาน | |||||||||||||||||
งบฯ ที่ใช้ | 703,768.49 | 24,840.86 | 115,391.36 | 33,038.36 | 30,994.47 | 36,939.36 | 33,759.43 | 38,110.90 | 88,986.98 | 50,853.23 | 43,284.02 | 161,839.01 | 45,730.51 | ||||
1.1. ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ | เดือน | เป้าฯ | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
งบฯ | 195,564.86 | - | 31,686.86 | 10,542.00 | 5,890.00 | 15,364.00 | 14,530.00 | 7,729.00 | 22,636.00 | 22,129.63 | 65,057.37 | - | - | ||||
ผลงาน | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
งบฯ ที่ใช้ | 199,545.23 | - | 31,686.86 | 10,542.00 | 5,890.00 | 15,364.00 | 14,530.00 | 7,729.00 | 22,636.00 | 22,129.63 | 5,246.52 | 63,791.22 | - | ||||
1.2. ค่าจ้างดูแลสวนหย่อม | ครั้ง | เป้าฯ | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
งบฯ | 24,000.00 | - | 12,000.00 | - | - | - | 2,000.00 | - | 4,000.00 | - | 4,000.00 | 2,000.00 | - | ||||
ผลงาน | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
งบฯ ที่ใช้ | 24,000.00 | - | 12,000.00 | - | - | - | 2,000.00 | - | 4,000.00 | - | - | 6,000.00 | - | ||||
1.4. ค่าจ้างเหมาบริการทำความสะอาด | เดือน | เป้าฯ | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
งบฯ | 102,000.00 | 8,500.00 | 8,500.00 | 8,500.00 | 8,500.00 | 8,500.00 | 8,500.00 | 8,500.00 | 8,500.00 | 8,500.00 | 8,500.00 | 8,500.00 | 8,500.00 | ||||
ผลงาน | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
งบฯ ที่ใช้ | 102,000.00 | 8,500.00 | 8,500.00 | 8,500.00 | 8,500.00 | 8,500.00 | 8,500.00 | 8,500.00 | 8,500.00 | 8,500.00 | 8,500.00 | 8,500.00 | 8,500.00 | ||||
1.5. ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร | เดือน | เป้าฯ | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
งบฯ | 36,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | ||||
ผลงาน | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
งบฯ ที่ใช้ | 36,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | ||||
1.6. วัสดุงานยานพาหนะ | ครั้ง | เป้าฯ | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||
งบฯ | 79,612.31 | - | - | - | - | - | 1,938.31 | 7,302.92 | - | 6,194.34 | 13,176.74 | - | 51,000.00 | ||||
ผลงาน | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
งบฯ ที่ใช้ | 85,549.48 | - | - | - | - | - | 1,938.31 | 7,302.92 | - | 6,194.34 | 787.52 | 54,406.39 | 14,920.00 | ||||
1.7. ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง | เดือน | เป้าฯ | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
งบฯ | 74,800.16 | 6,680.00 | 9,730.00 | 4,670.00 | 7,070.00 | 4,650.00 | - | 7,790.00 | 8,690.00 | 4,300.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 1,220.16 | ||||
ผลงาน | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
งบฯ ที่ใช้ | 85,480.73 | 6,680.00 | 9,730.00 | 4,670.00 | 7,070.00 | 4,650.00 | - | 7,790.00 | 8,690.00 | 4,300.00 | 3,730.00 | 11,700.00 | 16,470.73 | ||||
1.8. ค่าไปรษณีย์ / ขนส่ง / ขนย้าย | เดือน | เป้าฯ | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
งบฯ | 23,131.00 | 3,600.00 | 964.00 | 2,431.00 | 730.00 | 2,580.00 | 992.00 | 992.00 | 914.00 | 3,928.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | ||||
ผลงาน | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
งบฯ ที่ใช้ | 22,992.00 | 3,600.00 | 964.00 | 2,431.00 | 730.00 | 2,580.00 | 992.00 | 992.00 | 914.00 | 3,928.00 | 2,223.00 | 3,638.00 | - | ||||
1.9. ค่าโทรศัพท์มือถือ/ค่าโทรศัพท์สำนักงาน | เดือน | เป้าฯ | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
งบฯ | 34,340.89 | 2,060.86 | 3,590.50 | 2,845.36 | 2,804.47 | 2,845.36 | 2,799.12 | 2,796.98 | 2,796.98 | 2,801.26 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | ||||
ผลงาน | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
งบฯ ที่ใช้ | 33,781.05 | 2,060.86 | 3,590.50 | 2,845.36 | 2,804.47 | 2,845.36 | 2,799.12 | 2,796.98 | 2,796.98 | 2,801.26 | 2,796.98 | 2,803.40 | 2,839.78 | ||||
1.10. ค่าวัสดุอื่นๆ | ครั้ง | เป้าฯ | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
งบฯ | 4,500.00 | - | - | 1,050.00 | - | - | - | - | 3,450.00 | - | - | - | - | ||||
ผลงาน | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||
งบฯ ที่ใช้ | 4,500.00 | - | - | 1,050.00 | - | - | - | - | 3,450.00 | - | - | - | - | ||||
1.11. จัดจ้างทำรายงานประจำปี 2561 | ครั้ง | เป้าฯ | 1 | 1 | |||||||||||||
งบฯ | 10,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | 10,000.00 | - | - | - | - | ||||
ผลงาน | 1 | ||||||||||||||||
งบฯ ที่ใช้ | 10,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | 10,000.00 | - | - | - | - | ||||
1.12. การพัฒนาศักยภาพบุคลากร | ครั้ง | เป้าฯ | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
งบฯ | 46,920.00 | 1,000.00 | 45,920.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
ผลงาน | |||||||||||||||||
งบฯ ที่ใช้ | 46,920.00 | 1,000.00 | 45,920.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
1.13. วัสดุงานบ้านงานครัว | ครั้ง | เป้าฯ | 1 | 1 | |||||||||||||
งบฯ | 10,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | 10,000.00 | - | - | - | - | ||||
ผลงาน | 1 | ||||||||||||||||
งบฯ ที่ใช้ | 10,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | 10,000.00 | - | - | - | - | ||||
1.14. วัสดุงานบ้านงานครัว | ครั้ง | เป้าฯ | 2 | 1 | 1 | กิจกรรมนี้ลบในระบบจัดสรรแล้ว แต่ในระบบติดตามยังค้างอยู่ | |||||||||||
งบฯ | 10,000.00 | - | - | - | - | - | - | 5,000.00 | - | - | 5,000.00 | - | - | ||||
ผลงาน | |||||||||||||||||
งบฯ ที่ใช้ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
1.3. ล้าง/ซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ | ครั้ง | เป้าฯ | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
งบฯ | 20,000.00 | - | - | - | 3,000.00 | - | - | - | - | - | 17,000.00 | - | - | ||||
ผลงาน | 1 | 1 | |||||||||||||||
งบฯ ที่ใช้ | 20,000.00 | - | - | - | 3,000.00 | - | - | - | - | - | 17,000.00 | - | - | ||||
1.14. ค่าวัสดุสำนักงาน | ครั้ง | เป้าฯ | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
งบฯ | 23,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | 15,000.00 | - | - | 8,000.00 | - | ||||
ผลงาน | 1 | 1 | |||||||||||||||
งบฯ ที่ใช้ | 23,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | 15,000.00 | - | - | 8,000.00 | - | ||||
2. ประชุมแลกเปลี่ยนติดตามการดำเนินงานของศูนย์สุขภาพจิตที่ 2 | ครั้ง/คน/วัน | เป้าฯ | 12/233/12 | 1/20/1 | 1/20/1 | 1/20/1 | 1/19/1 | 1/17/1 | 1/17/1 | 1/17/1 | 1/16/1 | 1/11/1 | 1/20/1 | 1/20/1 | 1/20/1 | ||
งบฯ | 41,230.00 | 3,800.00 | 3,800.00 | 3,800.00 | 3,610.00 | 3,230.00 | 3,230.00 | 3,230.00 | 3,040.00 | 2,090.00 | 3,800.00 | 3,800.00 | 3,800.00 | ||||
ผลงาน | 1/20/1 | 1/20/1 | 1/20/1 | 1/20/1 | 1/19/1 | 1/17/1 | 1/17/1 | 1/17/1 | 1/16/1 | 1/11/1 | 1/16/1 | 1/16/1 | |||||
งบฯ ที่ใช้ | 35,910.00 | 3,800.00 | 3,800.00 | 3,800.00 | 3,610.00 | 3,230.00 | 3,230.00 | 3,230.00 | 3,040.00 | 2,090.00 | 3,040.00 | 3,040.00 | - | ||||
3. โครงการพัฒนาศักยภาพงานวิชาการสำหรับบุคลากรศูนย์สุขภาพจิตที่ 2 ปีงบประมาณ 2565 | กิจกรรม | เป้าฯ | 4 | ||||||||||||||
งบฯ | 14,060.00 | - | - | 3,230.00 | - | - | - | - | 3,230.00 | 3,800.00 | - | 3,800.00 | - | ||||
ผลงาน | |||||||||||||||||
งบฯ ที่ใช้ | 9,500.00 | - | - | 3,230.00 | - | - | - | - | - | - | 6,270.00 | - | - | ||||
3.1. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการเขียนผลงานวิชาการและแนวปฏิบัติด้านการบริหารจัดการ | ครั้ง/คน/วัน | เป้าฯ | 1/17/1 | 1/17/1 | |||||||||||||
งบฯ | 3,230.00 | - | - | 3,230.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
ผลงาน | 1/17/1 | 1/17/1 | |||||||||||||||
งบฯ ที่ใช้ | 3,230.00 | - | - | 3,230.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
3.2. ประชุมเชิงปฏิบัติการอบรมพัฒนาความรู้และการป้องกันอัคคีภัยในองค์กร | ครั้ง/คน/วัน | เป้าฯ | 1/17/1 | 1/17/1 | |||||||||||||
งบฯ | 3,230.00 | - | - | - | - | - | - | - | 3,230.00 | - | - | - | - | ||||
ผลงาน | 1/17/1 | ||||||||||||||||
งบฯ ที่ใช้ | 3,230.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,230.00 | - | - | ||||
3.3. ประชุมเชิงปฏิบัติการอบรมการประยุกต์ใช้กระบวนการ Implementtation science ในงานประจำ | ครั้ง/คน/วัน | เป้าฯ | 1/20/1 | 1/20/1 | |||||||||||||
งบฯ | 3,800.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,800.00 | - | - | - | ||||
ผลงาน | 1/16/1 | ||||||||||||||||
งบฯ ที่ใช้ | 3,040.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,040.00 | - | - | ||||
3.4. สัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้นำเสนอผลงานวิชาการศูนย์สุขภาพจิตที่ 2 ปีงบประมาณ 2565 | ครั้ง/คน/วัน | เป้าฯ | 1/20/1 | 1/20/1 | |||||||||||||
งบฯ | 3,800.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,800.00 | - | ||||
ผลงาน | |||||||||||||||||
งบฯ ที่ใช้ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
4. โครงการพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างความสุขในองค์กร ปีงบประมาณ 2565 | กิจกรรม | เป้าฯ | 3 | ||||||||||||||
งบฯ | 57,800.78 | - | 4,620.00 | - | 5,000.00 | - | - | - | - | 3,800.00 | - | 44,380.78 | - | ||||
ผลงาน | |||||||||||||||||
งบฯ ที่ใช้ | 47,781.51 | - | 4,620.00 | - | 5,000.00 | - | - | - | - | - | 3,040.00 | - | 35,121.51 | ||||
4.1. ประชุมเชิงปฏิบัติการโปรแกรมสร้างสุขในองค์กร ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2 | ครั้ง/คน/วัน | เป้าฯ | 2/40/3 | 1/20/1 | 1/20/2 | ||||||||||||
งบฯ | 49,000.78 | - | 4,620.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 44,380.78 | - | ||||
ผลงาน | 1/20/1 | ||||||||||||||||
งบฯ ที่ใช้ | 39,741.51 | - | 4,620.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35,121.51 | ||||
4.2. ประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างวัคซีนใจในองค์กร | ครั้ง/คน/วัน | เป้าฯ | 1/20/1 | 1/20/1 | |||||||||||||
งบฯ | 5,000.00 | - | - | - | 5,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
ผลงาน | 1/20/1 | ||||||||||||||||
งบฯ ที่ใช้ | 5,000.00 | - | - | - | 5,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
4.3. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาแนวทางการใช้ชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง | ครั้ง/คน/วัน | เป้าฯ | 1/20/1 | 1/20/1 | |||||||||||||
งบฯ | 3,800.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,800.00 | - | - | - | ||||
ผลงาน | 1/16/1 | ||||||||||||||||
งบฯ ที่ใช้ | 3,040.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,040.00 | - | - | ||||
5. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรผู้รับผิดชอบงานสุขภาพจิตใน สสจ. สสอ. เขตสุขภาพที่ 2 ปีงบประมาณ 2565 | ครั้ง/คน/วัน | เป้าฯ | 1/49/2 | 1/49/2 | |||||||||||||
งบฯ | 7,040.00 | 7,040.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
ผลงาน | 1/49/2 | 1/49/2 | |||||||||||||||
งบฯ ที่ใช้ | 7,040.00 | 7,040.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
6. ประชุมชี้แจงรับนโยบายและตัวชี้วัดกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2565 | ครั้ง/คน/วัน | เป้าฯ | 1/20/2 | 1/20/2 | |||||||||||||
งบฯ | 7,600.00 | 7,600.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
ผลงาน | 1/20/2 | 1/20/2 | |||||||||||||||
งบฯ ที่ใช้ | 7,600.00 | 7,600.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
งบลงทุน | 250,000.00 | - | 250,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
250,000.00 | - | 250,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส | 250,000.00 | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
% ติดตามผลเทียบงบประมาณ | 100.00% | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ||||||||||||
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2 | 250,000.00 | - | 250,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
250,000.00 | - | 250,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส | 250,000.00 | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
% ติดตามผลเทียบงบประมาณ | 100.00% | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ||||||||||||
1. เครื่องตรวจวัดความแปรปรวนของการเต้นของหัวใจ | เครื่อง | เป้าฯ | 1 | 1 | |||||||||||||
งบฯ | 250,000.00 | - | 250,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
ผลงาน | 1 | 1 | |||||||||||||||
งบฯ ที่ใช้ | 250,000.00 | - | 250,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
ข้อมูล ณ วันที่: 23 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา: 11.02.21 |